目 录
第一部分 2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
预算01表:收支总表
预算02表:收入总表
预算03表:支出预算总表
预算04表:项目支出表
预算05表:政府采购预算明细表
预算06表:财政拨款收支预算总表
预算07表:一般公共预算财政拨款支出表
预算08表:一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表:政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表:国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表:财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
预算12表:政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表:项目支出绩效表
预算14表:部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2025年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
(一)本部门职责
(1)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规;传播国际人道法和红十字运动的基本知识。
(2)依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织,并指导区域内街镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。
(3)组织开展红十字志愿服务工作,发展红十字志愿者队伍,推动开展志愿服务。
(4)开展备灾救灾工作。制定应急预案,支持建立应急救援队伍,储备救灾物资,在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,开展救护和救助工作。
(5)开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训,提高应急条件下的应急救护能力和水平。
(6)依法开展募捐活动,接受国内外组织和个人的捐赠,配合市红十字会、协助区政府对困难群体等提供人道救助。
(7)开展无偿献血的宣传工作;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;依法推动遗体器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
(8)组织开展红十字青少年工作。
(9)在北京市红十字会指导下,开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会等国际组织的交流与合作。
(10)完成区委区政府及市红十字会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
本部门只有一家单位,名称为北京市海淀区红十字会(以下简称区红十字会),无下属单位,内设三个科室:办公室(党建工作科)、业务科和资金管理部。
(三)人员编制及实有情况
本部门机关行政编制12人,实有12人,工勤编制0人,实有0人,事业编制0人,实有0人;离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
二、收入及支出总体情况说明
2025年收入总计预算6,547,764.62元,比2024年6,690,952.54元减少143,187.92元,其中:本年财政拨款收入6,547,764.62元,比2024年6,690,952.54元减少143,187.92元,主要原因是:减少项目类业务经费;本年其他资金收入0.00元,比2024年0.80元减少0.80元,主要原因是:2024年申请的北京市红十字会下拨造血干细胞工作经费已全部支付完成;上年结转结余资金0.00元,与2024年持平。
2025年支出总计预算6,547,764.62元,比2024年6,690,952.54元减少143,187.92元,其中:本年支出6,547,764.62元,比2024年6,690,952.54元减少143,187.92元,主要原因是:减少项目类业务经费;年终结转结余0.00元,与2024年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出预算
基本支出预算4,478,064.62元,占总支出预算的68.39%。
(二)项目支出预算
项目支出预算2,069,700.00元,主要项目是:应急救护培训工作专项经费、“三献”经费、救护站运行支持费、志愿服务经费、会议费、培训费、基层党建工作经费、宣传费和业务费。
2025年无纳入部门预算管理的政府投资项目预算情况。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的范围
区红十字会部门预算中因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即区红十字会,无下属单位和其他单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排36,512.00元,比2024年“三公”经费财政拨款预算增加18,256.00元。其中:
1.因公出国(境)费用
2025年财政拨款预算安排0.00元,与2024年财政拨款预算安排持平,主要原因:2025年未安排因公出国(境)交流工作。
2.公务接待费
2025年财政拨款预算安排0.00元,与2024年财政拨款预算安排持平,主要原因:2025年未安排公务接待工作。
3.公务用车购置及运行维护费
2025年财政拨款预算安排36,512.00元,其中:公务用车购置费2025年财政拨款预算安排0.00元,与2024年财政拨款预算安排持平,主要原因:2025年未计划购置公务车辆;公务用车运行维护费2025年财政拨款预算安排36,512.00元,比2024年财政拨款预算安排18,256.00元增加18,256.00元,主要原因:新增一辆公务用车使用权,产生相关经费。
五、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
2025年机关运行经费的统计范围为行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2025年本部门机关运行经费单位1家,为区红十字会,参照公务员法管理事业单位0家。2025年本部门机关运行经费财政拨款预算371,594.06元。
(二)机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2025年政府采购预算总额131,112.00元,其中:货物类10,400.00元、工程类0.00元、服务类120,712.00元。
七、政府购买服务情况说明
2025年政府购买服务项目的购买主体是区红十字会,本年预算金额为1,255,000元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2025年,区红十字会填报绩效目标的预算项目9个,占全部预算项目9个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算2,069,700.00元,占全部项目支出预算的100.00%。
九、行政事业性收费情况说明
2025年本部门不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年底,固定资产总额2,833,736.31元,其中:车辆0台,0.00元;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)0.00台(套),0.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
应急救护:指在突发疾病或灾害事故的现场,在专业人员到达前,为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。
第二部分2025年部门预算报表
附件: 北京市海淀区红十字会2025年部门预算报表